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内审稽核科
双击自动滚屏发布者: 发布时间:2017-03-01 16:14:23

内审稽核科

  

1、负责拟定内部审计工作制度,编制内审工作计划及实施方案;

2、负责拟定内部控制评价标准,组织实施住房公积金内部控制评价和风险评估管理;

3、对住房公积金计划、预算执行情况、财务收支、会计核算、单位住房资金、工会经费等专项经费的管理实施内部审计;

4、负责对中心执行住房公积金政策、法规、制度执行情况和相关系统数据管理进行稽核,对住房公积金归集提取、个人住房贷款业务进行稽核,对内部业务管理中的违规、违章事件实施核查,对发现问题的整改情况进行督查;

5、组织业务部门对受托银行承办委托事项、利率标准等进行监督检查;

6、参与贷款呆账核销管理工作;

7、负责对中心行政执法的监督工作;

8、负责配合审计部门的审计及整改落实工作;

9、负责对中层领导及重点岗位人员开展经济责任审计;

10、参与中心年度综合目标绩效考核办法的制订及考核工作;

11、参与行风建设和服务效能管理;

12、负责本科室职工政治思想、教育管理,相关业务培训学习,档案资料的整理、预立档和归档移交工作;

13、承办领导交办的其他工作。

 

科长:张少军

副科长:周瑛

联系电话:0739-5352283


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